Movimentações Financeiras – ClippFácil

Movimentações Financeiras – ClippFácil


Como realizar Movimentações Financeiras no ClippFácil
 

 

Neste artigo iremos detalhar os procedimentos para utilização do controle Financeiro no ClippFácil, neste menu você poderá conferir as Movimentações, cadastrar Receitas, Despesas e realizar Transferências.

 

Conferindo MovimentaçõesLançando ReceitasLançando DespesasRealizando Transferências – Emitindo boletos – Emitindo a Remessa

 

Conferindo Movimentações

 

Toda movimentação financeira realizada no ClippFácil ficará gravada, para poder visualiza-las, clique em Financeiro – Movimentações.

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Você pode visualizar as movimentações filtrando por período, basta clicar no botão Filtrar Por

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Aplicando o filtro desejado, serão exibidas as movimentações do período selecionado, com a totalização ao final da tela.

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Dica! Caso queira localizar determinada movimentação, basta procurar no botão Buscar.

 

Lançando Receitas

 

Receita é tudo aquilo que a empresa Recebe, ou seja, as entradas no caixa da empresa devem ser realizadas via lançamento de Receitas.

Para adicionar uma Receita, clique em Financeiro – Receitas.

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Agora clique em Compufour junho 6th, 2025   Irá abrir a tela para lançamento:

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  • Vencimento: Preencha quando essa receita irá vencer.
  • Conta: Conta para onde irá o valor selecionado, para saber como cadastrar contas clique aqui.
  • Cliente: Informe o cliente que pagará essa receita.
  • Descrição: Preencha do que se trata esse lançamento.
  • Valor: Valor em R$ da Receita.
  • Data da criação: Data do cadastro.
  • Documento: Numeração que poderá ser criada para cada receita lançada.
  • Categoria: Selecione a categoria da receita. Para saber como criar uma categoria clique aqui.
  • Recebimento e tipo de recebimento: Serão preenchidos quando a conta for recebida.
  • Repetir: Caso queira adicionar mais parcelas a esta receita, ative essa função e preencha o número de Vezes e Periodicidade.
  • Observações: Poderá preencher mais observações a esta receita.

Após concluir o lançamento, basta clicar no botão Salvar.

 

Ainda é possível filtrar os lançamentos na tela, para isso, basta clicar no botão Filtrar por e selecionar o filtro. Também é possível definir o período das Receitas exibidas na tela.

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Os resultados serão carregados na tela posteriormente.

 

Recebendo uma Receita

Para realizar o recebimento, marque o checkbox na receita que deseja, na Ação selecione Definir como Recebido.

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Após isso, poderá confirmar o recebimento. Caso queira reverter, marque definir como não recebido.

Além disso, é possível excluir e gerar Recibo da Receita em questão, basta clicar na opção desejada.

 

Efetuando Recebimento Parcial

 

Para receber uma conta parcialmente, marque a conta em questão e na Ação escolha Definir como Recebido;

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No valor recebido, defina o valor parcial que o cliente pagou;

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Perceba que o sistema automaticamente irá conceder um desconto, é necessário apagar o valor do desconto e pressionar a tecla Enter;

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Dessa forma Uma nova conta será criada com o valor restante;

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Clique em SALVAR, será criada uma conta com a descrição complemento com o valor faltante!

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Boleto

Gerando Boletos 

Para gerar boletos, primeiramente é necessário possui-los configurado, para configurar clique aqui.

Após configurar corretamente o boleto, clique na conta que deseja gerar o boleto e na ação selecione Boleto.

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Selecione a conta que deseja vincular este boleto.

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Após selecionar a conta, clique no botão Emitir. Irá abrir o campo de instruções, poderá alterar ou preencher conforme necessita. Neste momento será aberta uma nova guia com o boleto em PDF.

 

Caso queira que o boleto NÃO seja contabilizado no arquivo de transmissão para ser enviado ao banco, marque a conta em questão, clique no botão Ação – Não enviar Boleto;

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Mas, caso porventura queira que ele volte a apresentar no arquivo de transmissão, marque novamente a conta e clique no botão Reenviar Boleto;

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Gerando arquivo de Remessa

A remessa dos boletos é um arquivo digital que deve ser encaminhado para o banco, após receber este arquivo, o banco irá conferir os boletos pagos pelos clientes e comparar com o que há na remessa. Recomendamos gerar apenas um arquivo de remessa por dia, ao finalizar as atividades na empresa.

Para gerar o arquivo de remessa, clique no botão Compufour junho 6th, 2025   e selecione a conta da carteira de boletos que deseja gerar o arquivo;

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Após escolher a conta, clique em Emitir, salve o arquivo e encaminhe o para seu banco.

 

Caso queira gerar o arquivo de transmissão de dias anteriores, desabilite a opção Gerar remessas pendentes e selecione a data ou o intervalo de datas que deseja recriar os arquivos;

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Após escolher a data, clique em Emitir, salve o arquivo e encaminhe o para seu banco.

 

Importando arquivo de retorno

Após receber e confirmar os pagamentos no arquivo de remessa enviado, o banco irá disponibilizar o arquivo de retorno, ao importar esse arquivo, as receitas serão recebidas automaticamente.

Para importar, clique no botão Compufour junho 6th, 2025    Clique no botão Selecionar, escolha onde encontra-se em seu micro o arquivo de retorno, em seguida clique em Carregar arquivo de retorno.

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Lançando Despesas

 

Uma despesa é tudo aquilo que subtrai valores do caixa da empresa.

Para lançar uma despesa, clique em Financeiro – Despesas.

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Clique no botão Compufour junho 6th, 2025  

 

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  • Vencimento: Vencimento desta despesa
  • Conta: Conta vinculada a essa despesa.
  • Fornecedor: Fornecedor para quem você pagará essa despesa
  • Descrição: Informe do que se trata essa despesa.
  • Valor R$: Valor da despesa.
  • Data de criação: Data que foi criada a despesa.
  • Documento: Defina uma numeração para essa despesa.
  • Categoria: Escolha a categoria da despesa. Para saber como cadastrar uma categoria Clique aqui.
  • Pagamento e tipo de pagamento: Será preenchido ao pagar a despesa.
  • Repetir: Ative para repetir a despesa, preencha o Número de Vezes e a Periodicidade.
  • Observações: Para definir demais observações na despesa cadastrada

Após concluir o cadastro, clique em Salvar.

 

Lançando Transferências

 

É possível realizar transferências entre contas no ClippFácil.

Para realizar transferências, clique em Financeiro – Transferências.

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Em seguida, clique no botão Compufour junho 6th, 2025  

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  • Data: Data da transferência.
  • Conta origem: De onde o valor irá sair.
  • Conta destino: Para onde o valor irá ir.
  • Descrição: Do que se trata esse lançamento.
  • Valor: Valor da transferência.

Após concluir o lançamento, clique no botão Salvar.

 

Após salvar, você poderá definir como transferido ou não, basta clicar na Ação.

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É possível ainda filtrar o que foi transferido ou não, você também poderá escolher o período a ser exibido.

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Os resultados serão carregados na tela automaticamente.

 


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